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襄阳市妇幼保健院2021年部门预算
发布时间:2021-01-28    浏览量:6032次  
  

  

第一部分(fēn)   部门概况

第二部分(fēn)   2021年部门预算表

第三部分(fēn)   2021年部门预算情况说明

第四部分(fēn)   名词解释

第一部分(fēn) 襄阳市妇幼保健院概况

襄阳市妇幼保健院于19936月由原市妇幼保健院和市儿童保健所合并而成,集保健、医疗、教學(xué)、科(kē)研、计生服務(wù)、健康教育、信息管理(lǐ)為(wèi)一體(tǐ),是湖(hú)北省首批爱婴医院、三级优秀妇幼保健院,先后荣获全國(guó)妇幼卫生工作先进单位、全省价格诚信单位和省级文(wén)明单位等称号。分(fēn)设在襄城檀溪路、樊城春园路的两个工作區(qū),占地33.4亩。

一、主要职责

(一)贯彻执行党和國(guó)家卫生健康工作方针政策,坚持公益性,保障人民(mín)群众健康,推动医院各方面事业健康发展;

(二)以妇女儿童為(wèi)中心提供妇幼健康服務(wù),强化公共卫生服務(wù)责任,突出群體(tǐ)保健功能(néng),按照全生命周期和三级预防的理(lǐ)念,以一级和二级预防為(wèi)重点,為(wèi)妇女儿童提供从出生到老年,内容涵盖生理(lǐ)和心理(lǐ)的主动、连续的服務(wù)与管理(lǐ);

(三)承担妇幼健康信息管理(lǐ)、妇幼公共卫生服務(wù)项目管理(lǐ)、出生医學(xué)证明管理(lǐ)、托幼机构卫生保健管理(lǐ)、辖區(qū)妇幼卫生和计划生育技术服務(wù)业務(wù)管理(lǐ)和技术支持等工作;

(四)开展临床医學(xué)和基础医學(xué)研究,推动医學(xué)科(kē)技成果转化;

(五)开展对外交流和國(guó)际合作;

(六)承担涉外医疗服務(wù)和重大活动医疗保障任務(wù);

(七)支援边遠(yuǎn)、贫困地區(qū)和基层医疗卫生机构,承担突发公共事件的医疗卫生救助;

(八)承担举办主體(tǐ)交办的其他(tā)事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,市妇幼保健院设31个科(kē)室:

一)职能(néng)科(kē)室

1、党委办公室:负责党委日常事務(wù)。

2、院務(wù)办公室:负责行政事務(wù)管理(lǐ)、综合协调、督办、考核等工作。

3、财務(wù)科(kē):负责全院的财務(wù)管理(lǐ)、经济管理(lǐ)、会计事務(wù)、财产物(wù)资的稽核等工作。

4、人力资源部:负责人事日常事務(wù)。

5、监审科(kē):负责纪检监察、审计、物(wù)价管理(lǐ)、质控、经济核算及其监督等工作。

6、保健部:负责组织和指导全市两个系统管理(lǐ)、妇幼健康项目工作,协助卫计行政部门及學(xué)术团體(tǐ)对全市相关业務(wù)培训和督导,负责全市妇幼健康统计及信息处理(lǐ)工作,负责对全院保健科(kē)室的业務(wù)管理(lǐ)、指导、协调和项目管理(lǐ)工作。

7、医務(wù)科(kē):负责全院的医疗、科(kē)研、教學(xué)工作,负责对医務(wù)人员的管理(lǐ)和培训,督促检查落实各项医疗制度,提高医疗质量,防范医疗差错事故。

8、公共卫生科(kē):负责传染病监测与防治、疫情报告与管理(lǐ)、出生和死亡监测与管理(lǐ)、突发公共卫生事件报告与调查、卫生应急处置等。

9、门诊部:负责门诊医疗业務(wù)及行政、应急管理(lǐ)工作。组织门诊急危重、疑难患者的会诊和抢救工作。

10、护理(lǐ)部:制定督促和落实全院护理(lǐ)工作计划,负责对护理(lǐ)人员的管理(lǐ)和培训。

11、感控办:负责医院感染管理(lǐ)。

12、总務(wù)科(kē):负责全院设备的管理(lǐ)和维修;负责全院办公、后勤物(wù)资的采購(gòu)、保管和供应工作;负责全院的基本建设。

13、网络管理(lǐ)中心:负责网络及其设备的采購(gòu)、维护和使用(yòng)培训、网络安全、单位内外网站建设管理(lǐ)等工作。

14、医保办:负责医保、新(xīn)农合即时结算,医保、新(xīn)农合政策宣传等。负责与医保、新(xīn)农合管理(lǐ)机构的业務(wù)联系。

15、计生服務(wù)科(kē):负责医院计划生育管理(lǐ)工作,组织全市计划生育手术并发症的市级审核、鉴定工作。

16、优生检查科(kē):负责我院婚检、孕前检查宣传发动工作。

17、健康教育科(kē):负责医院标识标牌制作、健康教育活动宣传、培训。

(二)业務(wù)科(kē)室

1、妇女保健科(kē):负责全市妇女保健工作,开展妇女保健系统管理(lǐ)、妇女病普查普治、婚前检查、优生优育、生殖健康、盆底康复、产后访视等业務(wù)工作。

2、儿童保健科(kē):负责全市儿童保健工作,开展儿童保健系统管理(lǐ)、儿童计划免疫、儿童健康體(tǐ)检、疾病矫治。指导基层及托幼机构相关工作。

3、江北妇产科(kē):负责樊城工作區(qū)妇科(kē)、产科(kē)临床诊疗及不孕不育业務(wù),负责计划生育手术业務(wù)工作。

4、江南妇产科(kē):负责襄城工作區(qū)妇科(kē)、产科(kē)临床诊疗及不孕不育业務(wù),负责计划生育手术业務(wù)工作。

5、江北儿科(kē):负责樊城工作區(qū)儿科(kē)临床诊疗业務(wù)。

6、江南儿科(kē):负责襄城工作區(qū)儿科(kē)临床诊疗业務(wù)。

7、麻醉科(kē):负责全院各类手术的麻醉业務(wù)工作。

8、检验科(kē):负责全院标本检验、临床输血、病理(lǐ)业務(wù)及遗传、产前筛查等工作。

9、药剂科(kē):负责全院药品采購(gòu)、保管、供应、药事管理(lǐ)。

10、设备科(kē):负责全院医疗器械的采購(gòu)、维修、档案整理(lǐ);负责全院一次性卫生材料的采購(gòu)、保管、供应工作。

11、医學(xué)影像科(kē):负责全院B超、心電(diàn)图、放射等功能(néng)检查诊断业務(wù)工作。

12、體(tǐ)检中心:负责对外业務(wù)宣传、联络,开发组织协调对散居人群、社區(qū)业務(wù)活动,负责全院體(tǐ)检业務(wù)拓展工作,负责孕妇學(xué)校培训与管理(lǐ)。

13、消毒供应中心:负责全院各科(kē)室使用(yòng)的诊疗器械、器具的清洗、消毒、包装、灭菌及收发等工作。

14、社區(qū)卫生服務(wù)中心:负责社區(qū)卫生服務(wù)中心业務(wù)工作。


第二部分(fēn) 2021年部门预算表

收支预算总表

表一

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

2,534.71

201一般公共服務(wù)

其中:一般公共预算拨款

2,534.71

203國(guó)防

      政府性基金预算拨款

204公共安全

事业收入

10,332.52

205教育

事业单位经营收入

206科(kē)學(xué)技术

上级补助收入

207文(wén)化體(tǐ)育与传媒

附属单位上缴收入

208社会保障和就业

939.88

其他(tā)收入

210医疗卫生与计划生育

11,325.40

211节能(néng)环保

212城乡社區(qū)事務(wù)

213农林水事務(wù)

214交通运输

215资源勘探電(diàn)力信息等事務(wù)

216商(shāng)业服務(wù)业等事務(wù)

217金融监管等事物(wù)支出

219援助其他(tā)地區(qū)支出

220國(guó)土资源气象等事務(wù)

221住房保障支出

601.95

222粮油物(wù)资储备等事務(wù)

223國(guó)有(yǒu)资本经营预算支出

224灾害防治及应急管理(lǐ)支出

227预备费

229其他(tā)支出

230转移性支出

231债務(wù)还本支出

232债務(wù)付息支出

233债務(wù)发行费用(yòng)支出

234抗疫特别國(guó)债安排的支出

本年收入合计

12,867.23

本年支出合计

12,867.23

上年结余(转)

结转下年

动用(yòng)事业基金

  

收入总计

12,867.23

支出总计

12,867.23

收入预算总表

表二

单位:万元

收入

项目

预算数

财政拨款收入

2,534.71

其中:一般公共预算拨款

2,534.71

      政府性基金预算拨款

专户管理(lǐ)的事业收入

事业收入

10,332.52

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他(tā)收入

本年收入合计

12,867.23

上年结余(转)

动用(yòng)事业基金

收入总计

12,867.23



支出预算总表

单位:万元

总计

其中

科(kē)目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

12,867.23

12181.53

685.70

社会保障和就业支出

939.88

939.88

  行政事业单位养老支出

939.88

939.88

    事业单位离退休

305.77

305.77

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

441.91

441.91

    机关事业单位职业年金缴费支出

192.20

192.20

卫生健康支出

11,325.40

10639.70

685.70

  公共卫生

11,000.00

10314.30

685.70

    重大公共卫生服務(wù)

198.00

198.00

    妇幼保健机构

10,752.00

10314.30

437.70

    其他(tā)公共卫生支出

50.00

50.00

  行政事业单位医疗

325.40

325.40

    其他(tā)行政事业单位医疗支出

94.95

94.95

    事业单位医疗

230.45

230.45

住房保障支出

601.95

601.95

  住房改革支出

601.95

601.95

    住房公积金

601.95

601.95


财政拨款收支总表

表四

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

2,534.71

201一般公共服務(wù)

其中:一般公共预算拨款

2,534.71

203國(guó)防

      政府性基金预算拨款

204公共安全

205教育

206科(kē)學(xué)技术

207文(wén)化體(tǐ)育与传媒

208社会保障和就业

405.41

210医疗卫生与计划生育

1,956.75

211节能(néng)环保

212城乡社區(qū)事務(wù)

213农林水事務(wù)

214交通运输

215资源勘探電(diàn)力信息等事務(wù)

216商(shāng)业服務(wù)业等事務(wù)

217金融监管等事物(wù)支出

219援助其他(tā)地區(qū)支出

220國(guó)土资源气象等事務(wù)

221住房保障支出

172.55

222粮油物(wù)资储备等事務(wù)

223國(guó)有(yǒu)资本经营预算支出

224灾害防治及应急管理(lǐ)支出

227预备费

229其他(tā)支出

230转移性支出

231债務(wù)还本支出

232债務(wù)付息支出

233债務(wù)发行费用(yòng)支出

234抗疫特别國(guó)债安排的支出

本年收入合计

2,534.71

本年支出合计

2,534.71

上年结余(转)

结转下年

收入总计

2,534.71

支出总计

2,534.71

一般公共预算支出表

单位:万元

预算数

其中

科(kē)目名称

基本支出

项目支出

合计

2,534.71

1,849.01

685.70

社会保障和就业支出

405.41

405.41

  行政事业单位养老支出

405.41

405.41

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

253.63

253.63

    机关事业单位职业年金缴费支出

126.82

126.82

    事业单位离退休

24.96

24.96

卫生健康支出

1,956.76

1,271.06

685.70

  公共卫生

1,779.75

1,094.05

685.70

    重大公共卫生服務(wù)

198.00

198.00

    其他(tā)公共卫生支出

50.00

50.00

    妇幼保健机构

1,531.75

1,094.05

437.70

  行政事业单位医疗

177.01

177.01

    其他(tā)行政事业单位医疗支出

83.05

83.05

    事业单位医疗

93.96

93.96

住房保障支出

172.54

172.54

  住房改革支出

172.54

172.54

    住房公积金

172.54

172.54

一般公共预算基本支出表

单位:万元

预算数

其中

科(kē)目名称

人员经费

日常公用(yòng)经费

合计

1,849.01

1,793.64

55.37

工资福利支出

1,780.64

1,780.64

  基本工资

853.70

853.70

  津贴补贴

198.13

198.13

  机关事业单位基本养老保险缴费

253.63

253.63

  职业年金缴费

126.82

126.82

  职工基本医疗保险缴费

92.76

92.76

  其他(tā)社会保障缴费

83.05

83.05

  住房公积金

172.54

172.54

商(shāng)品和服務(wù)支出

55.37

55.37

  福利费

42.22

42.22

  其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出

13.15

13.15

对个人和家庭的补助

13.01

13.01

  离休费

11.81

11.81

  医疗费补助

1.20

1.20

财政专项支出预算表

表九

单位:万元

项目

预算数

合计

685.70

卫生专项-试点医院改革院長(cháng)年薪

79.50

卫生专项-公立医院改革(取消药品加成)

35.00

卫生专项-免费新(xīn)生儿疾病筛查市级经费

274.00

艾滋病防治项目-襄阳市艾滋病母婴阻断阳性补助

4.20

计生服務(wù)经费-计生服務(wù)基本支出补助

45.00

医疗服務(wù)能(néng)力提升(公立医院综合改革)

35.00

重大公共卫生服務(wù)

198.00

卫生健康紧缺人才培训

15.00

第三部分(fēn) 2021年部门预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

(一)2021年预算收入情况说明

襄阳市妇幼保健院2021年收入预算12867.23万元,其中:一般公共预算财政拨款2534.71万元;事业收入10332.52万元,占80.30%2021年预算收入比2020年增長(cháng)了5.43%

(二)2021年预算支出情况说明

襄阳市妇幼保健院2021年支出预算12867.23万元,其中基本支出12429.53万元,占96.6%;项目支出437.7万元,占3.4%2021年预算支出比2020年增長(cháng)了5.43%

二、2021年财政拨款情况说明

襄阳市妇幼保健院2021年财政拨款收支总预算2534.71万元,收入包括一般公共预算财政拨款2534.71万元。支出包括社会保障和就业支出405.41万元,占15.99%;卫生健康支出1956.76万元,占77.2%;住房保障支出172.54万元,占6.81%

三、2021三公经费预算情况说明

2021三公经费预算数2.2万元,严格贯彻执行中央八项规定精神,积极推进公務(wù)用(yòng)車(chē)改革、进一步加强公務(wù)接待管理(lǐ),落实勤俭办事、厉行节约措施。

四、单位运行经费安排情况说明

襄阳市妇幼保健院2021年基本运行经费预算12181.53万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、在职津补贴、奖金、車(chē)改补贴、在职住房补贴、商(shāng)品和服務(wù)支出、培训费、其他(tā)工资福利支出、工会经费、离退休公用(yòng)支出、医疗费补助、离休住房补贴、其他(tā)对个人和家庭补助、福利费、离休费用(yòng)、职工基本医疗保险缴费、其他(tā)社会保障缴费、住房公积金等。

五、政府采購(gòu)安排情况说明

本部门没有(yǒu)政府采購(gòu)项目。

六、2021年政府性基金预算拨款收支情况的说明

本部门无政府性基金预算。

七、國(guó)有(yǒu)资产占用(yòng)情况

本部门房屋建筑面积存量1.91万平方米,其中,办公用(yòng)房1.90万平方米,其他(tā)用(yòng)房0.01万平方米;机动車(chē)辆存量5台;单价50万元(含)以上的通用(yòng)设备0台,单价100万元(含)以上的专用(yòng)设备7台。

第四部分(fēn) 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(三)三公经费:按照有(yǒu)关规定,三公经费包括因公出國(guó)(境)费、公務(wù)接待费、公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费。

(四)因公出國(guó)(境)费:指单位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)际旅费、國(guó)外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公務(wù)接待费:指单位按规定开支的各类公務(wù)接待(含外宾接待)费用(yòng)。

(六)公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费:指单位公共用(yòng)車(chē)車(chē)辆購(gòu)置支出(含車(chē)辆購(gòu)置税)及按规定保留的公務(wù)用(yòng)車(chē)租用(yòng)费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用(yòng)等支出。

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